Faktúra č. DFB/17/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre údržbu
  • Dátum doručenia: 31.03.2017
  • Celková hodnota: 59,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/2017
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2017 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fa Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. 47156082 0,00 € 15.01.2017 24.01.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť