Faktúra č. DFB/17/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 31.03.2017
  • Celková hodnota: 314,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 53/2017
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
53/2017 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok florbalový" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marián Mokroluský 10804889 0,00 € 20.03.2017 28.03.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť