Faktúra č. DFB/17/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál, materiál určený pre údržbu
  • Dátum doručenia: 28.02.2017
  • Celková hodnota: 28,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2017
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2017 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 0,00 € 15.01.2017 24.01.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť