Faktúra č. DFB/16/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: SAVO PRIM 5 kg - 10 ks
  • Dátum doručenia: 14.06.2016
  • Celková hodnota: 64,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 56/2016
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
56/2016 Objednávame si u Vás: SAVO PRIM s vôňou (bal. 5 litrov) - 10 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 VIDRA a spol. s.r.o 31589561 0,00 € 08.06.2016 09.06.2016 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť