Faktúra č. DFB/16/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre: údržbu, cvičné práce, opravu elektrickej brúsky
  • Dátum doručenia: 31.03.2016
  • Celková hodnota: 25,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2016
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2016 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 0,00 € 15.01.2016 22.01.2016 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť