Faktúra č. DFB/16/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre: údržbu, výrobu výrobkov na výstavu v Nitre
  • Dátum doručenia: 31.01.2016
  • Celková hodnota: 143,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/2016
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/2016 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 0,00 € 15.01.2016 22.01.2016 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť