Faktúra č. DFB/15/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre údržbu
  • Dátum doručenia: 25.09.2015
  • Celková hodnota: 93,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2015
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2015 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Juraj Palík 14322234 0,00 € 12.01.2015 22.01.2015 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť