Faktúra č. DFB/14/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre krúžkovú činnosť
  • Dátum doručenia: 24.03.2014
  • Celková hodnota: 303,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 48/2014
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
48/2014 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Counter-Strike I., II." podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 0,00 € 04.03.2014 05.03.2014 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť