Faktúra č. DFB/13/0404

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0404
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre krúžkovú činnosť
  • Dátum doručenia: 12.12.2013
  • Celková hodnota: 14,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/2013
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/2013 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Counter-Strike I., II." podľa vlastného výberu. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 10.12.2013 11.12.2013 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť