Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0045 služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0032 členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0090 pracovná obuv Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 31,06 € 25.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0001 vyhotovenie technickej dokumentácie výťahov: 2 x TOV-250, MB-100 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 1 536,00 € 16.01.2024 30.01.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0003 servis výťahov 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0010 servis výťahov 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 29.02.2024 04.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0014 servis výťahov 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0102 vykonanie periodickej odbornej prehliadky 3 ks autozdvíhacích zariadení Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 540,00 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0081 vodné, stočné 12/2023 - 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 588,26 € 15.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0020 autopotreby (PEUGEOT Boxer) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 170,00 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0087 materiál určený pre: zákazkovú výrobu, maturitné skúšky, súťaž zručností Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 114,13 € 22.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0128 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TINTA s. r. o. 46746731 47,40 € 24.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0042 ubytovanie 7.2.2024 - 8.2.2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 106,50 € 14.02.2024 15.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0129 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SULKA, s.r.o. 36333816 235,20 € 25.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0120 ubytovanie a strava 4 účastníkov workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" v dňoch 4.4. - 5.4.2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 248,80 € 08.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0009 spotreba plynu 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0008 spotreba plynu 1/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0035 spotreba plynu 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0034 spotreba plynu 2/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 459,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0028 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 849,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0069 preddavok - elektrická energia 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 380,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0070 preddavok - elektrická energia 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 268,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0076 spotreba plynu 3/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 12,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0074 spotreba elektrickej energie 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 7,92 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0073 spotreba elektrickej energie 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 66,85 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0077 spotreba plynu 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 04.03.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0088 preddavok - elektrická energia 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 382,00 € 22.03.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0089 preddavok - elektrická energia 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 268,00 € 22.03.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0095 vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 11 698,96 € 31.03.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
1 2 3 4 5 »