Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 6500004509 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.01.2022 12.01.2022 11.01.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
001/2022 Objednávame si u Vás lokalizáciu úniku vody so zameraním presného miesta. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 0,00 € 13.01.2022 14.01.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
24330 Príloha č.2 k zmluve o vývoze odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 Iné 0,00 € 21.01.2022 21.01.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
002/2022 Objednávame si u Vás vykonanie aktualizačného školenia elektrotechnikov § 23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. u zamestnanca Mariána Sotáka. Miesto požadovaného školenia: Prešov Ži Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 0,00 € 27.01.2022 27.01.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFP/22/0001 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 72,35 € 21.01.2022 02.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0003 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 26,36 € 24.01.2022 02.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0002 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 91,57 € 21.01.2022 02.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0002 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 171,55 € 12.01.2022 03.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0001 výkon zodpovednej osoby 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 07.01.2022 03.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0016 EPI Právny systém Medium - ročný prístup Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 804,96 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0011 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 14,58 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0015 ročné predplatné ŠKOLA r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 24.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0009 servisné práce 1-3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0006 služby RAP za modul Zverejňovanie na r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0005 služby RAP za r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0007 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 EKOfence, s. r. o. 44512031 70,32 € 17.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0004 nové verzie mzdového programu MAGMA - I. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0008 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 34,80 € 17.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0010 spotreba plynu 1/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 25,00 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
Z2022737_Z Kúpna zmluva Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 28 707,77 € 10.02.2022 11.02.2022 31.12.2022 10.02.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »