Z2022737_Z |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
28 707,77 € |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
31.12.2022 |
10.02.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Dodatok č.1 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 6500004509 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
|
11.01.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Dodatok č. 7 |
Zmluvo nájme pozemku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Milták |
44992891 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Ing.Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFS/22/0005 |
materiál určený pre výrobu drevených darčekov pre zamestnancov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
45,29 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFS/22/0004 |
potraviny (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
36,33 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFS/22/0003 |
pobyt Stará Lesná (23.6.2022 - 25.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
2 468,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFS/22/0002 |
pitný režim (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
27,96 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFS/22/0001 |
slávnostný obed zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Sonja s. r. o. |
52590682 |
|
925,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0104 |
telefónne poplatky 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
29,33 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0103 |
preprava prázdnych fliaš na technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
16,08 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0102 |
servis výťahov 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0101 |
poplatok za internet 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0099 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
97,30 € |
20.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0097 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,72 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0096 |
telefónne poplatky 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,20 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0095 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,73 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0094 |
činnosť zváračskej školy 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
260,40 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0093 |
poplatok za internet 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0092 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
233,74 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0091 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
106,62 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |