| 033/2025 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECH TRADE SK, s.r.o. |
52062945 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 003 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECH TRADE SK, s.r.o. |
52062945 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/25/0157 |
FA za nákup materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
161,08 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
FA za nákup materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
49,59 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
FA za internet 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
FA na základe zmluvy o prenájme - kópie A4 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
79,64 € |
03.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
FA - réžia za stravu 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
804,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
264,92 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
FA za zemný plyn 6/2025 -4100048904 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
FA za zemný plyn 6/2025 - 4101459113 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 503,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
FA za výmenu oleja do kosačky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
49,93 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
FA za vývoz odpadu - plasty |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
32,60 € |
30.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
FA za nákup drobného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
49,50 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SALDO RB s. r. o. |
55372139 |
|
130,00 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
14,06 € |
26.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
FA za nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
129,21 € |
22.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
FA za nákup pracovného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
32,26 € |
21.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
FA za ubytovanie - záver šk. roka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Robert Jeleník |
41419014 |
|
1 634,00 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
FA za nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
26,63 € |
16.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
64,20 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |