Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0019 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 261,46 € 11.04.2024 04.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
021/2024 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ATOL HB, spol. s r.o. 36443441 0,00 € 09.04.2024 10.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
022/2024 Objednávame si u Vás diagnostiku a odstránenie poruchy v kotolni. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BYTERM VT, s.r.o. 36514233 0,00 € 09.04.2024 11.04.2024 riaditeľ školy Objednávka
DFB/24/0120 ubytovanie a strava 4 účastníkov workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" v dňoch 4.4. - 5.4.2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 248,80 € 08.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0119 pracovná porada riaditeľov stredných škôl v termíne od 4.4.2024 - 5.4.2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0115 spotreba plynu 4/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 7,00 € 03.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0116 spotreba plynu 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 03.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0112 výkon zodpovednej osoby 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence 50528041 42,00 € 02.04.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0113 servisné poplatky pre informačný panel Proxia.Live Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Proxia services s.r.o. 52535673 114,00 € 02.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0114 servisné práce 4-6/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0117 preddavok - elektrická energia 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 382,00 € 01.04.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0118 preddavok - elektrická energia 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 268,00 € 01.04.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0018 činnosť zváračskej školy 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 21,60 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0015 preprava nádob na technické plyny Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 17,67 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0017 nájomné fliaš technických plynov 3/2024 - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 210,46 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0014 servis výťahov 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0013 poplatok za internet 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0016 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 7,20 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0095 vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 11 698,96 € 31.03.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0098 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 28,28 € 31.03.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra