Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0049 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0053 rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia), materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 231,10 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0056 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 73,81 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0054 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 15,31 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0058 telekomunikačné služby 2/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0057 telefónne poplatky 2/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,60 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0063 telefónne poplatky 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 154,00 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0059 prenájom multifunkčného športového stola 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0062 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 811,96 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0061 spotreba elektrickej energie 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 256,30 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0060 spotreba elektrickej energie 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 325,46 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
1/2022 Dohoda o stravovaní a úhrade nákladov spojených s poskytovaním stravovania Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 Iné 0,00 € 27.02.2022 28.02.2022 27.02.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0048 seminár "Kompletná správa dokumentov" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 23.02.2022 15.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
003/2022 Objednávame si u Vás školské tlačivá (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 21.02.2022 28.02.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2017 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DELIKOMAT SLOVENSKO, spol s r.o. 35766875 Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.02.2022 19.02.2022 18.02.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFP/22/0011 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 54,86 € 17.02.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0046 školenie elektrotechnikov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 50,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0047 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 36,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0012 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 332,69 € 17.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0003 vlajky ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEMICOM spol. s r.o. 27561054 73,91 € 15.02.2022 17.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra