DFB/22/0092 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
24,85 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
prenájom multifunkčného športového stola 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
14,95 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
telefónne poplatky 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
kancelárske potreby, režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DATASERVIS VRANOV s.r.o. |
36734039 |
|
35,90 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
brúsenie rezných nástrojov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEITZ-nástroje, s.r.o. |
35830581 |
|
128,76 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 524,80 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
43,68 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0025 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
28.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0024 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
298,58 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
počítače - 2 ks |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
368,00 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
vešiaky (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
57,00 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
011/2022 |
Objednávame si u Vás:
počítač DELL OptiPlex 7010 SFF Intel®Quard Core ™i5-3470@3.6GHz/8GB RAM/500 GB HDD/DVD/Windows 10 PRO - 2 ks v celkovej cene 368,00 € (vrátane DPH).
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii tovaru obsahoval všetk |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
0,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
010/2022 |
Objednávame si u Vás online školenie týkajúce sa nových finančných výkazov FIN 2-04 až 6-04 platných od 1.1.2022 spracovávaných v systéme iSPIN v termíne 30.3.2022 (od 9:00 h. do 12:00 h.).
Školenia sa zúčastnia:
Ing. Anna Bujková - bujkova@gmail.com
Al |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0082 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CERATIZIT Slovenská republika s.r.o. |
50792521 |
|
150,11 € |
21.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0023 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
149,34 € |
18.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0022 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
52,38 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
9,78 € |
17.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |