016/2022 |
Objednávame si u Vás skartáciu dokumentov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFP/22/0037 |
monitoring kanalizačného potrubia |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
60,00 € |
13.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
178,07 € |
13.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0036 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
294,08 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
137,02 € |
11.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
servisné práce 4-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 809,53 € |
08.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
vykonanie dezinfekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
638,40 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
nové verzie mzdového programu MAGMA - II. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
25,03 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
spotreba plynu 4/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
012/2022 |
Na základe Vášho návrhu si u Vás objednávame rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) v zmysle existujúcej Servisnej zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP (Príloha č. 2 - Cenník s |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0109 |
výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
1/2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lunit s.r.o. |
45515093 |
Iné |
500,00 € |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
31.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFS/22/0001 |
slávnostný obed zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Sonja s. r. o. |
52590682 |
|
925,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0027 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
203,42 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
celodenná strava (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
36 914,87 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0031 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
15,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0030 |
servis výťahov 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0033 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |