DFB/22/0249 |
prenájom multifunkčného športového stola 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
239,12 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
11,16 € |
10.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0243 |
spotreba elektrickej energie 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
103,03 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
spotreba elektrickej energie 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
767,95 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 861,88 € |
05.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
telekomunikačné služby 7/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
telefónne poplatky 7/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,91 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
637,00 € |
25.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
18,00 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
telefónne poplatky 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
767,64 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 485,14 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
maľovanie izieb (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Bednár |
53019580 |
|
951,73 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
pokládka dlažby (učebňa č. 76 - podkrovie) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Bednár |
50988000 |
|
2 041,25 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
035/2022 |
Objednávame si u Vás online školenie podľa potrebného počtu hodín v sadzbe 59,75 €/hod. bez DPH dňa 21.9.2022 od 9:00 hod.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) u |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
1/2022 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
atelier-M, spol. s r.o. |
44547838 |
Iné |
3 120,00 € |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
13.10.2022 |
22.09.2022 |
Ing. Ior Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/22/0073 |
servis výťahov 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0069 |
činnosť zváračskej školy 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
458,40 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0070 |
poplatok za internet 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |