DFB/22/0186 |
webinár Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 dňa 16.6.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
39,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,45 € |
27.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
029/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolne, odborných prehliadok a skúšok na tlakových nádobách a na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval v |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
031/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Hurný |
17294797 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
030/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v te |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0200 |
vodné, stočné 3-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 012,56 € |
16.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
28,26 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
spotreba elektrickej energie 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
333,46 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
spotreba elektrickej energie 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 611,66 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
telekomunikačné služby 5/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
telefónne poplatky 5/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,69 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
telefónne poplatky 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
dodanie a montáž - retiazkový pohon 230 V + nožnice sklopného okna (telocvičňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
44993943 |
|
906,00 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
práce na kanalizačnom potrubí (pri splaškárni) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
790,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
148,19 € |
17.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
spotreba plynu 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 262,67 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
13.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
nová registratúrna pečiatka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
31,00 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 962,12 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |