Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0099 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 97,30 € 20.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0101 poplatok za internet 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
2023 Kolektívna zmluva Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Iné 0,00 € 31.12.2022 01.01.2023 31.01.2024 31.12.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0397 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 868,28 € 29.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0398 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 17,86 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0406 telekomunikačné služby 12/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0405 telefónne poplatky 12/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,36 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0409 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0410 telefónne poplatky 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,67 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0411 prenájom multifunkčného športového stola 10/2022 - dobropis Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 -60,00 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0403 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 42,24 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0402 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 37,40 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0407 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 5 786,38 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0404 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 4,76 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0400 spotreba elektrickej energie 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 629,82 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0399 spotreba elektrickej energie 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 338,32 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0408 vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2022 - maloodber (preplatok) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -82,08 € 31.12.2022 03.03.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
2421275934 Kúpne zmluva Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 1 764,00 € 14.12.2022 15.12.2022 23.01.2025 03.03.2023 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0187 výkon zodpovednej osoby 6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.06.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0166 materiál určený pre maturitné skúšky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 80,38 € 27.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »