Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0325 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 88,55 € 31.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0324 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 96,65 € 31.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0321 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 37,17 € 25.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0341 výkon zodpovednej osoby 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.11.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0320 náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. 50699393 206,52 € 24.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0352 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,44 € 25.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0343 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 106,33 € 08.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0346 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 98,22 € 14.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0347 služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0336 spotreba elektrickej energie 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 285,08 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0335 spotreba elektrickej energie 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 122,91 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0332 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 62,15 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0331 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 12,82 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0337 strava žiakov za 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou 37873491 951,00 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0334 telekomunikačné služby 10/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0333 telefónne poplatky 10/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,04 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0329 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0339 telefónne poplatky 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0340 prenájom multifunkčného športového stola 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0327 pracovné rukavice Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 10,67 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra