Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0314 tlačiareň (výmena valca) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 144,00 € 12.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0312 toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 168,14 € 10.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0293 telekomunikačné služby 9/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0292 telefónne poplatky 9/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,83 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0309 online školenie mzdový program MAGMA Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 322,66 € 06.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0308 nové verzie mzdového programu MAGMA 10 - 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0305 telefónne poplatky 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 161,30 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0285 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 79,66 € 27.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0289 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Juraj Palík 14322234 114,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0288 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 36,72 € 29.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0287 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 263,88 € 29.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0311 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 181,28 € 06.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0299 spotreba plynu 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 488,82 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0300 brúsenie rezných nástrojov - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEITZ-nástroje, s.r.o. 35830581 146,28 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0304 servisná prehliadka TOYOTA Auris Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 219,55 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0296 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 9,30 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0295 systémová podpora MAGMA 7-9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0290 pracovné odevy, obuv Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 2 011,79 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0307 spotreba plynu 10/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 03.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0301 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 265,49 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra