DFB/22/0404 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
4,76 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0400 |
spotreba elektrickej energie 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 629,82 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0399 |
spotreba elektrickej energie 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
338,32 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0408 |
vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2022 - maloodber (preplatok) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-82,08 € |
31.12.2022 |
|
|
03.03.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0001 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,35 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0003 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
26,36 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0002 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
91,57 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
171,55 € |
12.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
výkon zodpovednej osoby 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
804,96 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
14,58 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0015 |
ročné predplatné ŠKOLA r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
servisné práce 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
služby RAP za modul Zverejňovanie na r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
služby RAP za r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
70,32 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
nové verzie mzdového programu MAGMA - I. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
34,80 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
spotreba plynu 1/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
25,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0014 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |