Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFP/22/0027 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 203,42 € 31.03.2022 02.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0094 celodenná strava (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 36 914,87 € 31.03.2022 02.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0037 monitoring kanalizačného potrubia Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 VT-KANAL s.r.o. 46515283 60,00 € 13.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0031 oprava výťahu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 15,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0030 servis výťahov 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0033 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 40,38 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0026 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 139,25 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0025 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 40,38 € 28.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0034 telefónne poplatky 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0032 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 70,04 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0036 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 294,08 € 11.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0029 činnosť zváračskej školy 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 888,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0035 router TP-link AC750 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 29,90 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0028 poplatok za internet 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0089 online školenie dňa 30.3.2022 - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0091 vývoz plastového odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0111 nové verzie mzdového programu MAGMA - II. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0090 systémová podpora MAGMA 1-3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0081 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 149,34 € 18.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0114 servisné práce 4-6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »