Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0024 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 244,00 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0040 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 481,91 € 08.02.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0029 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 19,13 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0031 telekomunikačné služby 1/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0030 telefónne poplatky 1/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,19 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0027 prenájom multifunkčného športového stola 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0037 členský poplatok za rok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0032 spotreba plynu 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 9 797,10 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0028 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 53,32 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0042 vzdelávanie: rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ProSchool s.r.o. 45649201 600,00 € 10.02.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0044 oprava a bežná údržba tlačiarne, kopírovací papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 109,96 € 11.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0046 školenie elektrotechnikov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 50,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0047 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 36,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0033 telefónne poplatky 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.01.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0045 služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0026 spotreba elektrickej energie 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 274,43 € 31.01.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0025 spotreba elektrickej energie 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 615,74 € 31.01.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0043 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 90,30 € 11.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0048 seminár "Kompletná správa dokumentov" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 23.02.2022 15.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0002 web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Websupport, s.r.o. 36421928 11,94 € 11.02.2022 16.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »