Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0243 spotreba elektrickej energie 7/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 103,03 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0242 spotreba elektrickej energie 7/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 767,95 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0252 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 861,88 € 05.08.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0245 telekomunikačné služby 7/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0244 telefónne poplatky 7/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,91 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0237 vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov 33272590 637,00 € 25.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0241 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0248 telefónne poplatky 7/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0254 vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Brtáň 14322731 767,64 € 11.08.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0246 spotreba plynu 7/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 485,14 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0258 maľovanie izieb (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Bednár 53019580 951,73 € 11.08.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0247 pokládka dlažby (učebňa č. 76 - podkrovie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marek Bednár 50988000 2 041,25 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0073 servis výťahov 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0069 činnosť zváračskej školy 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 458,40 € 31.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0070 poplatok za internet 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0260 služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 22.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0262 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 7,66 € 30.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0261 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,44 € 30.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0276 výkon zodpovednej osoby 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.09.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0072 dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 62,88 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »