DFB/22/0243 |
spotreba elektrickej energie 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
103,03 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
spotreba elektrickej energie 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
767,95 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 861,88 € |
05.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
telekomunikačné služby 7/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
telefónne poplatky 7/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,91 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
637,00 € |
25.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
18,00 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
telefónne poplatky 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
767,64 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 485,14 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
maľovanie izieb (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Bednár |
53019580 |
|
951,73 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
pokládka dlažby (učebňa č. 76 - podkrovie) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Bednár |
50988000 |
|
2 041,25 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0073 |
servis výťahov 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0069 |
činnosť zváračskej školy 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
458,40 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0070 |
poplatok za internet 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
7,66 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
výkon zodpovednej osoby 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0072 |
dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
62,88 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |