Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFP/22/0034 telefónne poplatky 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0032 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 70,04 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0036 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 294,08 € 11.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0029 činnosť zváračskej školy 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 888,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0035 router TP-link AC750 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 29,90 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0028 poplatok za internet 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0089 online školenie dňa 30.3.2022 - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0091 vývoz plastového odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0111 nové verzie mzdového programu MAGMA - II. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0090 systémová podpora MAGMA 1-3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0081 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 149,34 € 18.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0114 servisné práce 4-6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0112 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOMO interier s.r.o. 53873149 25,03 € 04.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0095 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 21,01 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0100 telekomunikačné služby 3/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0099 telefónne poplatky 3/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,94 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0113 vykonanie dezinfekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 638,40 € 06.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0102 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Juraj Palík 14322234 248,80 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0098 čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 546,79 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0088 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 134,03 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »