Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0028 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 53,32 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0042 vzdelávanie: rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ProSchool s.r.o. 45649201 600,00 € 10.02.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0044 oprava a bežná údržba tlačiarne, kopírovací papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 109,96 € 11.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0046 školenie elektrotechnikov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 50,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0047 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 36,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0033 telefónne poplatky 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.01.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0045 služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0026 spotreba elektrickej energie 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 274,43 € 31.01.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0025 spotreba elektrickej energie 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 615,74 € 31.01.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0043 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 90,30 € 11.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0048 seminár "Kompletná správa dokumentov" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 23.02.2022 15.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0002 web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Websupport, s.r.o. 36421928 11,94 € 11.02.2022 16.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0039 rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 493,72 € 07.02.2022 16.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0010 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 400,17 € 01.02.2022 16.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0001 web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Websupport, s.r.o. 36421928 65,52 € 09.02.2022 17.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0003 vlajky ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEMICOM spol. s r.o. 27561054 73,91 € 15.02.2022 17.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0041 dobropis - poplatok za pripojenie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -216,36 € 08.02.2022 17.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0006 materiál - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 FILIPIAK Spółka Jawna 000079280 229,86 € 16.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0005 letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 2 990,11 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0004 letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 978,90 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »