Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFP/22/0005 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOMO interier s.r.o. 53873149 62,46 € 31.01.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0017 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 17.01.2022 09.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0035 ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 01.02.2022 09.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0021 odborná prehliadka zdvíhacích zariadení Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 268,80 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0023 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 94,00 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0022 toner (zborovňa) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 324,96 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0020 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 69,67 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0018 propagačné materiály - študijné odbory Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 156,00 € 28.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0012 verejné obstarávanie "Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 840,00 € 19.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0038 spotreba plynu 2/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 25,00 € 01.02.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0036 výkon zodpovednej osoby 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.02.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0019 členský príspevok r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 28.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0024 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 244,00 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0040 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 481,91 € 08.02.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0029 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 19,13 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0031 telekomunikačné služby 1/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0030 telefónne poplatky 1/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,19 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0027 prenájom multifunkčného športového stola 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0037 členský poplatok za rok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0032 spotreba plynu 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 9 797,10 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »