DFP/24/0017 |
nájomné fliaš technických plynov 3/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
210,46 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0014 |
servis výťahov 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0013 |
poplatok za internet 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0016 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
7,20 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0019 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
261,46 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
036/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie technickej a emisnej kontroly osobného motorového vozidla TOYOTA Auris, ŠPZ: VT-650CX.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DP |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STEKO, s.r.o. |
44503806 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
035/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie kontroly 2 komínov k plynovým kotlom 345 kW a 405 kW v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uveden |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jaroslav Kačmár - HasPO |
34896465 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0044 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 288,00 € |
15.02.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0080 |
daň z nehnuteľností r. 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
134,79 € |
14.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0112 |
výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
11 698,96 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0117 |
preddavok - elektrická energia 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
preddavok - elektrická energia 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0098 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
28,28 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0094 |
poplatok za vystavenie faktúry za kratšie ako 12 mesačné obdobie na žiadosť zákazníka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
18,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0108 |
spotreba elektrickej energie 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
87,27 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0115 |
spotreba plynu 4/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0116 |
spotreba plynu 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0129 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
|
235,20 € |
25.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0125 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
212,80 € |
19.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |