Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0274 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0275 telefónne poplatky 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,56 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0271 spotreba elektrickej energie 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 117,12 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0270 spotreba elektrickej energie 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 717,84 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0278 učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MEGABOOKS SK, spol. s r. o. 36699594 1 409,91 € 06.09.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0273 telekomunikačné služby 8/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0272 telefónne poplatky 8/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,88 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0267 oprava vodovodných hydrantov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 534,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0263 prenájom multifunkčného športového stola 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0268 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 114,65 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0266 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 99,80 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0264 servis + diagnostika benzínovej kosačky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 58,91 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0277 spotreba plynu 9/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10,00 € 05.09.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0269 spotreba plynu 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 266,92 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0265 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 23,51 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0280 stravné lístky v hodnote 4,80 € Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 019,99 € 12.09.2022 06.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0279 stravné lístky v hodnote 4,50 € Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 242,85 € 12.09.2022 06.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFKP/22/0001 vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 29 580,00 € 29.09.2022 10.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0075 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 203,88 € 16.09.2022 20.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0076 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 103,31 € 20.09.2022 20.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »