Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
037/2022 Objednávame si u Vás edukačné publikácie. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Internet-Handel s.r.o. 24141828 0,00 € 13.10.2022 19.10.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
034/2022 Objednávame si u Vás edukačné publikácie. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 0,00 € 22.08.2022 19.10.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
036/2022 Objednávame si u Vás náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. 50699393 0,00 € 07.10.2022 13.10.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFKP/22/0001 vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 29 580,00 € 29.09.2022 10.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0280 stravné lístky v hodnote 4,80 € Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 019,99 € 12.09.2022 06.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0279 stravné lístky v hodnote 4,50 € Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 242,85 € 12.09.2022 06.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0274 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0275 telefónne poplatky 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,56 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0271 spotreba elektrickej energie 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 117,12 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0270 spotreba elektrickej energie 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 717,84 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0278 učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MEGABOOKS SK, spol. s r. o. 36699594 1 409,91 € 06.09.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0273 telekomunikačné služby 8/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0272 telefónne poplatky 8/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,88 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0267 oprava vodovodných hydrantov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 534,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0263 prenájom multifunkčného športového stola 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0268 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 114,65 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0266 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 99,80 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0264 servis + diagnostika benzínovej kosačky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 58,91 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0277 spotreba plynu 9/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10,00 € 05.09.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0269 spotreba plynu 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 266,92 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »