037/2022 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
0,00 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
034/2022 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
0,00 € |
22.08.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
036/2022 |
Objednávame si u Vás náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. |
50699393 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFKP/22/0001 |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
29 580,00 € |
29.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
stravné lístky v hodnote 4,80 € |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 019,99 € |
12.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
stravné lístky v hodnote 4,50 € |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
242,85 € |
12.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
18,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
telefónne poplatky 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,56 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
spotreba elektrickej energie 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
117,12 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
spotreba elektrickej energie 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
717,84 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
36699594 |
|
1 409,91 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
telekomunikačné služby 8/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
telefónne poplatky 8/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
oprava vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
534,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
prenájom multifunkčného športového stola 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
114,65 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
99,80 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
servis + diagnostika benzínovej kosačky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
58,91 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
spotreba plynu 9/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
spotreba plynu 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 266,92 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |