DFB/22/0326 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
177,76 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0342 |
spotreba plynu 11/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
229,86 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
spotreba plynu 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 217,75 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
21,06 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
88,55 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,65 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
37,17 € |
25.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
výkon zodpovednej osoby 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. |
50699393 |
|
206,52 € |
24.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
038/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Turistický krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Alica Dórová - ALDO |
34463500 |
|
0,00 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
044/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KATSUDO s. r. o. |
36842176 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
045/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "Futbalová miniliga I., II., Florbalový krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaj |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
041/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Bajty a bity, B&b" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
042/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Slovenčina trochu inak" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uve |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
039/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Angličtina netradične" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
043/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Slovenčina trochu inak" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uve |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
040/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Angličtina netradične" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFE/22/0017 |
propagačný materiál - ERASMUS+ / Akreditácia 2021 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
336,00 € |
14.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0086 |
3-ročná odborná skúška výťahov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
360,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |