DFB/22/0265 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
23,51 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0072 |
dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
62,88 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0071 |
dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
491,28 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0074 |
telefónne poplatky 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
55,02 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0073 |
servis výťahov 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0069 |
činnosť zváračskej školy 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
458,40 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0070 |
poplatok za internet 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
7,66 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
výkon zodpovednej osoby 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
1/2022 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
atelier-M, spol. s r.o. |
44547838 |
Iné |
3 120,00 € |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
13.10.2022 |
22.09.2022 |
Ing. Ior Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
035/2022 |
Objednávame si u Vás online školenie podľa potrebného počtu hodín v sadzbe 59,75 €/hod. bez DPH dňa 21.9.2022 od 9:00 hod.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) u |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
363405657 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
61,20 € |
31.08.2022 |
14.09.2022 |
31.07.2023 |
13.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
363405656 |
Zmluva dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
489,60 € |
31.08.2022 |
14.09.2022 |
31.07.2023 |
13.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0257 |
náhradné diely k čerpadlu SIGMA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SLOVPOL SK s.r.o. |
36831557 |
|
408,00 € |
15.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
čerpadlo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SLOVPOL SK s.r.o. |
36831557 |
|
990,00 € |
15.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
172,82 € |
17.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0249 |
prenájom multifunkčného športového stola 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
239,12 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |