DFB/22/0360 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
28,22 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
režijný materiál, učebná pomôcka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
13,35 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
199,89 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0362 |
spotreba plynu 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 048,92 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0375 |
materiál (Nadácia Pontis) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Alica Dórová - ALDO |
34463500 |
|
603,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0401 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0396 |
oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8475695533 zo dňa 13.1.2022 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-0,41 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0395 |
vysielanie reklamy študijných a učebných odborov SOŠD v TV Mistral v termíne od 1.11.2022 do 30.4.2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce |
36193925 |
|
144,00 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFKP/22/0004 |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 740,00 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0388 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
213,51 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0389 |
strava žiakov za 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
469,50 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0383 |
balíček podpory Cisco akadémie za r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0381 |
vodné, stočné 9 - 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 289,48 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0384 |
systémová podpora MAGMA 10-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0371 |
telefónne poplatky 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
153,65 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0390 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
35,24 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0392 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
262,00 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0385 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
16,65 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0382 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
62,00 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0387 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
49,20 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |