Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0057 telefónne poplatky 2/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,60 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0063 telefónne poplatky 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 154,00 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0059 prenájom multifunkčného športového stola 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0072 materiál určený pre výpočtovú techniku Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 154,00 € 07.03.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0078 materiál - cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL 32683219 244,48 € 11.03.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0070 tlačivá Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠEVT a.s. 31331131 204,74 € 04.03.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0062 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 811,96 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0061 spotreba elektrickej energie 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 256,30 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0060 spotreba elektrickej energie 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 325,46 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
013/2022 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku úžitkového vozidla PEUGEOT BOXER, ŠPZ: VT-920BJ. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávk Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PGT s.r.o. 36483516 0,00 € 20.04.2022 20.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
014/2022 Objednávame si u Vás opravu výťahu na základe predloženej cenovej ponuky. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 0,00 € 20.04.2022 20.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
015/2022 Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Milan Pavlečko 44283857 0,00 € 20.04.2022 20.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
016/2022 Objednávame si u Vás skartáciu dokumentov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KERGOL J.P., spol. s r.o. 31684807 0,00 € 20.04.2022 20.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0083 vešiaky (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KONDELA s.r.o. 36409154 57,00 € 24.03.2022 20.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0079 vykonanie dezinsekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 637,20 € 11.03.2022 20.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0073 práčka WHIRLPOOL FFB 8458 BV EE (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 449,00 € 09.03.2022 20.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0074 paplóny, vankúše, posteľná bielizeň (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Praktik Textil s.r.o. 44491191 2 332,44 € 09.03.2022 20.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0067 matrace - ubytovanie (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MITRU, s.r.o. 47488565 3 060,00 € 02.03.2022 20.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0076 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 816,22 € 09.03.2022 21.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
017/2022 Objednávame si u Vás vykonanie technickej a emisnej kontroly úžitkového motorového vozidla PEUGEOT BOXER, ŠPZ: VT-920BJ. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 0,00 € 26.04.2022 26.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »