Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0267 oprava vodovodných hydrantov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 534,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
1/2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lunit s.r.o. 45515093 Iné 500,00 € 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0286 propagačný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 499,20 € 27.09.2022 08.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0039 rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 493,72 € 07.02.2022 16.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0071 dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 491,28 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
363405656 Zmluva dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas k.s. 31373861 Nájmy a prenájmy 489,60 € 31.08.2022 14.09.2022 31.07.2023 13.09.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0218 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 481,12 € 30.06.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0389 strava žiakov za 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou 37873491 469,50 € 20.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0044 činnosť zváračskej školy 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 462,00 € 30.04.2022 31.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0069 činnosť zváračskej školy 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 458,40 € 31.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0073 práčka WHIRLPOOL FFB 8458 BV EE (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 449,00 € 09.03.2022 20.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0257 náhradné diely k čerpadlu SIGMA Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SLOVPOL SK s.r.o. 36831557 408,00 € 15.08.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0233 pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 401,34 € 15.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0049 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 400,87 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0010 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 400,17 € 01.02.2022 16.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0164 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 389,15 € 25.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0009 servisné práce 1-3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0114 servisné práce 4-6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0224 servisné práce 7-9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0310 servisné práce 10 - 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »