DFB/22/0138 |
spotreba elektrickej energie 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 914,07 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 861,88 € |
05.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
2421275934 |
Kúpne zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 764,00 € |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
23.01.2025 |
03.03.2023 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFKP/22/0004 |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 740,00 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
1/2022 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
1 705,77 € |
11.03.2022 |
12.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0400 |
spotreba elektrickej energie 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 629,82 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
spotreba elektrickej energie 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 615,74 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
spotreba elektrickej energie 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 611,66 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 524,80 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
servisná prehliadka PEUGEOT Boxer |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PGT s.r.o. |
36483516 |
|
1 512,62 € |
22.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
spotreba plynu 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 488,82 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,39 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 485,14 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
materiál určený na pokládku dlažby v učebni č. 76 - podkrovie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAVETA s.r.o. |
48207683 |
|
1 460,80 € |
28.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
36699594 |
|
1 409,91 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
spotreba elektrickej energie 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 365,70 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 325,46 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0381 |
vodné, stočné 9 - 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 289,48 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0234 |
celodenná strava 6/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
1 280,00 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
spotreba plynu 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 266,92 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |