Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0003 servis výťahov 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0010 servis výťahov 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 29.02.2024 04.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0014 servis výťahov 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0128 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TINTA s. r. o. 46746731 47,40 € 24.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0024 telefónne poplatky 1/2024 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,31 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0065 telefónne poplatky 2/2024 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,61 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0105 telefónne poplatky 3/2024 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,77 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0026 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 57,78 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0025 telekomunikačné služby 1/2024 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0066 telekomunikačné služby 2/2024 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0106 telekomunikačné služby 3/2024 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0061 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 61,20 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0064 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 61,58 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0101 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 63,60 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0073 spotreba elektrickej energie 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 66,85 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0007 online školenie iSPIN dňa 22.1.2024 - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 24.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0007 poplatok za internet 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0009 poplatok za internet 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0013 poplatok za internet 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0039 materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Helena Hnátová - GAMATEX 37256793 81,82 € 07.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »