Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0386 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 24,90 € 19.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0010 spotreba plynu 1/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 25,00 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0038 spotreba plynu 2/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 25,00 € 01.02.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0112 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOMO interier s.r.o. 53873149 25,03 € 04.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0004 nové verzie mzdového programu MAGMA - I. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0111 nové verzie mzdového programu MAGMA - II. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0223 nové verzie mzdového programu MAGMA - III. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0308 nové verzie mzdového programu MAGMA 10 - 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0015 ročné predplatné ŠKOLA r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 24.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0003 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 26,36 € 24.01.2022 02.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0006 služby RAP za modul Zverejňovanie na r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0355 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 27,90 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/22/0002 pitný režim (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 27,96 € 30.06.2022 08.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0360 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 28,22 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0185 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 28,26 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0104 telefónne poplatky 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 29,33 € 31.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0294 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 29,69 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0035 router TP-link AC750 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 29,90 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0317 členský príspevok na rok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka 37857665 30,00 € 20.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0192 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Kaščák - INNA 35345101 30,90 € 06.06.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »