2023 |
Kolektívna zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Iné |
0,00 € |
31.12.2022 |
01.01.2023 |
31.01.2024 |
31.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0017 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
17.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
27.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
25.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
26.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0401 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0404 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
4,76 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
7,66 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0078 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
8,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
9,30 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
9,78 € |
17.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
spotreba plynu 5/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
spotreba plynu 6/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
02.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |