Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0364 telefónne poplatky 11/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,73 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0272 telefónne poplatky 8/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,88 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0048 seminár "Kompletná správa dokumentov" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 23.02.2022 15.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0333 telefónne poplatky 10/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,04 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0030 telefónne poplatky 1/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,19 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0387 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 49,20 € 19.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0089 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 49,40 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0357 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 49,88 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0244 telefónne poplatky 7/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,91 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0046 školenie elektrotechnikov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WETTRANS Žilina, s.r.o. 36798550 50,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0292 telefónne poplatky 9/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,83 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0099 telefónne poplatky 3/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,94 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0213 telefónne poplatky 6/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,25 € 30.06.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0135 telefónne poplatky 4/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,68 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0154 zasklenie vitríny vo vestibule SOŠD Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 52,00 € 13.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0022 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 52,38 € 17.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0028 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 53,32 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0175 telefónne poplatky 5/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,69 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0206 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 54,25 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0011 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 54,86 € 17.02.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »