Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
011/2022 Objednávame si u Vás: počítač DELL OptiPlex 7010 SFF Intel®Quard Core ™i5-3470@3.6GHz/8GB RAM/500 GB HDD/DVD/Windows 10 PRO - 2 ks v celkovej cene 368,00 € (vrátane DPH). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii tovaru obsahoval všetk Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 trade technology s.r.o. 47594845 0,00 € 22.03.2022 23.03.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
012/2022 Na základe Vášho návrhu si u Vás objednávame rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) v zmysle existujúcej Servisnej zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP (Príloha č. 2 - Cenník s Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 0,00 € 01.04.2022 01.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
008/2022 Objednávame si u Vás vykonávanie dezinfekcie priestorov počas poskytovania ubytovacích služieb pre utečencov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objedn Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 0,00 € 04.03.2022 07.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
009/2022 Objednávame si u Vás dodanie: - posteľného prádla v počte 60 ks, - paplónov a vankúšov v počte 30 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Praktik Textil s.r.o. 44491191 0,00 € 08.03.2022 07.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
006/2022 Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 0,00 € 28.02.2022 07.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
007/2022 Objednávame si u Vás dodanie 30 ks matracov, rozmer: 200x82x15 cm. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MITRU, s.r.o. 47488565 0,00 € 28.02.2022 07.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
1/2022 Dohoda o stravovaní a úhrade nákladov spojených s poskytovaním stravovania Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 Iné 0,00 € 27.02.2022 28.02.2022 27.02.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFE/22/0006 materiál - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 FILIPIAK Spółka Jawna 000079280 229,86 € 16.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0005 letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 2 990,11 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0004 letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 978,90 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0016 servis výťahov 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0018 telefónne poplatky 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0019 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 77,80 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0014 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 86,05 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0013 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 24,30 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0012 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 332,69 € 17.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0015 poplatok za internet 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0023 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 139,25 € 18.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0021 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 104,33 € 11.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0085 vodné, stočné Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 524,80 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »