DFP/24/0010 |
servis výťahov 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0009 |
poplatok za internet 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
Dodatok č. 9 |
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 1/2009 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Milták |
44992891 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
021/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
022/2024 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a odstránenie poruchy v kotolni.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BYTERM VT, s.r.o. |
36514233 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0076 |
spotreba plynu 3/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
12,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
024/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krása kovu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
023/2024 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku osobného motorového vozidla TOYOTA AURIS, ŠPZ: VT-650CX dňa 10.5.2024.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0047 |
EPI právny systém Medium - ročný prístup od 1.3.2024 do 28.2.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
959,40 € |
16.02.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0082 |
materiál určený pre: maturitné skúšky, zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
273,82 € |
15.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
spotreba elektrickej energie 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7,92 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0073 |
spotreba elektrickej energie 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
66,85 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0077 |
spotreba plynu 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
04.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0071 |
telefónne poplatky 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0072 |
telefónne poplatky 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0083 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ISCAR SR s.r.o. |
31642063 |
|
501,60 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0084 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DEČKO s.r.o. |
53524624 |
|
618,18 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0067 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
198,62 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0088 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0089 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |