Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lunit s.r.o. 45515093 Iné 500,00 € 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
1/2022 Zmluva o vzájomnej spolupráci Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 Iné 0,00 € 03.03.2022 04.03.2022 03.03.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
017/2022 Objednávame si u Vás vykonanie technickej a emisnej kontroly úžitkového motorového vozidla PEUGEOT BOXER, ŠPZ: VT-920BJ. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 0,00 € 26.04.2022 26.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
018/2022 Objednávame si u Vás plochý remeň na sústruh SV18RA - 1 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STAP, spol. s r.o. 34125809 0,00 € 26.04.2022 02.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFS/22/0001 slávnostný obed zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Sonja s. r. o. 52590682 925,00 € 31.03.2022 02.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0027 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 203,42 € 31.03.2022 02.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0094 celodenná strava (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 36 914,87 € 31.03.2022 02.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
019/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 0,00 € 09.05.2022 10.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
020/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "3D Modelovanie a tlač" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 0,00 € 09.05.2022 10.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
022/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "3D tlač" a "Improve your English" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 NAY a.s. 35739487 0,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
021/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFP/22/0037 monitoring kanalizačného potrubia Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 VT-KANAL s.r.o. 46515283 60,00 € 13.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0031 oprava výťahu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 15,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0030 servis výťahov 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0033 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 40,38 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0026 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 139,25 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0025 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 40,38 € 28.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0034 telefónne poplatky 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0032 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 70,04 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0036 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 294,08 € 11.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »