Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2022 Dohoda o stravovaní a úhrade nákladov spojených s poskytovaním stravovania Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 Iné 0,00 € 27.02.2022 28.02.2022 27.02.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFE/22/0006 materiál - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 FILIPIAK Spółka Jawna 000079280 229,86 € 16.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0005 letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 2 990,11 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0004 letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 978,90 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0016 servis výťahov 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0018 telefónne poplatky 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0019 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 77,80 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0014 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 86,05 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0013 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 24,30 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0012 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 332,69 € 17.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0015 poplatok za internet 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0023 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 139,25 € 18.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0021 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 104,33 € 11.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0085 vodné, stočné Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 524,80 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0024 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 298,58 € 24.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0075 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mesto Vranov nad Topľou 00332933 2 059,20 € 09.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0071 režijný materiál + brúsenie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 10,80 € 07.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0087 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 43,68 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0086 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0084 počítače - 2 ks Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 trade technology s.r.o. 47594845 368,00 € 24.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »