Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0015 poplatok za internet 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 28.02.2022 13.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0023 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 139,25 € 18.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0021 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 104,33 € 11.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0085 vodné, stočné Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 524,80 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0024 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 298,58 € 24.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0075 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mesto Vranov nad Topľou 00332933 2 059,20 € 09.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0071 režijný materiál + brúsenie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 10,80 € 07.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0087 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 43,68 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0086 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0084 počítače - 2 ks Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 trade technology s.r.o. 47594845 368,00 € 24.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0022 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 52,38 € 17.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0017 činnosť zváračskej školy 2/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 752,40 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0020 daň z nehnuteľností r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mesto Vranov nad Topľou 00332933 106,75 € 07.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0077 tlačivá Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠEVT a.s. 31331131 116,12 € 08.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0055 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 47,57 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0051 preplatok na základe zistenia poruchy na odbernom mieste Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -1,28 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0068 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOMO interier s.r.o. 53873149 17,54 € 02.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0052 lokalizácia úniku vody so zameraním presného miesta Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 67,57 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0050 inzercia v Zlatých stránkach Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 358,80 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0066 spotreba plynu 3/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 23,00 € 02.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »