Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0008 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 34,80 € 17.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0010 spotreba plynu 1/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 25,00 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0014 poplatok za pripojenie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 216,36 € 24.01.2022 10.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0003 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 202,41 € 12.01.2022 10.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0013 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 11,46 € 20.01.2022 10.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
003/2022 Objednávame si u Vás školské tlačivá (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 21.02.2022 28.02.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
004/2022 Objednávame si u Vás 9 leteniek KSC-FCO-KSC (30.4.2022 - 14.5.2022) a jednej letenky FCO-KSC (14.5.2022). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 0,00 € 03.03.2022 04.03.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
005/2022 Objednávame si u Vás pristavenie kontajnera (20 m3) na komunálny odpad. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 0,00 € 07.03.2022 07.03.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFP/22/0009 telefónne poplatky 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 31.01.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0011 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 54,86 € 17.02.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0008 servis výťahov 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.01.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0004 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 143,82 € 27.01.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0007 činnosť zváračskej školy 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 114,00 € 31.01.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0006 poplatok za internet 1/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.01.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0005 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOMO interier s.r.o. 53873149 62,46 € 31.01.2022 08.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0017 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 17.01.2022 09.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0035 ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 01.02.2022 09.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0021 odborná prehliadka zdvíhacích zariadení Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 268,80 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0023 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 94,00 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0022 toner (zborovňa) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 324,96 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »