Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0092 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 24,85 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0110 spotreba plynu 4/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0109 výkon zodpovednej osoby 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
024/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "Slovenčina trochu iná" a "Turistický krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 09.05.2022 13.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0117 konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 178,07 € 13.04.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0108 prenájom multifunkčného športového stola 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0107 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 14,95 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0007 všeobecný materiál - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL 32683219 348,36 € 26.04.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0104 telefónne poplatky 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0105 kancelárske potreby, režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 35,90 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0106 brúsenie rezných nástrojov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEITZ-nástroje, s.r.o. 35830581 128,76 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
025/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Bajty a bity" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tej Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 0,00 € 09.05.2022 18.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0115 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 809,53 € 08.04.2022 19.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0041 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 40,38 € 29.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0040 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 298,37 € 29.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0042 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 139,57 € 30.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0039 vodoinštalatérske práce (kanalizačné potrubie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Milan Pavlečko 44283857 270,00 € 25.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0038 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 345,22 € 22.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0044 činnosť zváračskej školy 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 462,00 € 30.04.2022 31.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0043 poplatok za internet 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 30.04.2022 31.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »