Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
018/2024 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre 4 účastníkov (3 mentori + 1 supervízor) workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" v termíne od 4.4.2024 do 5.4.2024: - ubytovanie - 1 noc - strava: 4.4.2024 - obed, večera 5.4. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 0,00 € 25.03.2024 26.03.2024 riaditeľ školy Objednávka
DFB/24/0090 pracovná obuv Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 31,06 € 25.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0091 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 aSc Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 228,00 € 25.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
019/2024 Objednávame si u Vás nastavenie poistného ventilu v. č. 9710790 (výrobca SIGMATECH Šaľa) P15 - 217616 MAT 2420 DN50 MEDIUM: voda - vzduch PN16 otvárací tlak: 0,35 - 0,40 MPa Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb o Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ENERG, spol. s r.o. 44031157 0,00 € 26.03.2024 27.03.2024 riaditeľ školy Objednávka
DFB/24/0092 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mgr. Erik Sokoľ - eRKa 54737494 193,94 € 26.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
020/2024 Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Kaščák - INNA 35345101 0,00 € 26.03.2024 14.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Dodatok č. 9 Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 1/2009 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Jozef Milták 44992891 Nájmy a prenájmy 0,00 € 27.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFP/24/0018 činnosť zváračskej školy 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 21,60 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0015 preprava nádob na technické plyny Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 17,67 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0017 nájomné fliaš technických plynov 3/2024 - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 210,46 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0014 servis výťahov 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0013 poplatok za internet 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0016 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 7,20 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0095 vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 11 698,96 € 31.03.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0098 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 28,28 € 31.03.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0094 poplatok za vystavenie faktúry za kratšie ako 12 mesačné obdobie na žiadosť zákazníka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 18,00 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0108 spotreba elektrickej energie 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 87,27 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0104 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 190,18 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0103 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 166,28 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0100 školenie - aktualizačná príprava elektrotechnikov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BUKÓZA HOLDING, a. s. 36450847 216,00 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »